Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010000005
Data do Empenho 05/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
Número do Processo: 20260105019
Data do Processo 05/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - Prefeitura Municipal
Unidade Orçamentária 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.41.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: 17.956.164/0001-90 - SHEILA ARAUJO TENORIO ALVES
Histórico: REFERE-SE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.
Valor Empenhado: R$ 2.247,60
Valor Liquidado: R$ 2.247,60
Valor Pago: R$ 2.247,60

Liquidações

Número Data Valor
2026010000026 21/01/2026 R$ 2.247,60

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026010000026 2026010000140 29/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 2121-0 2.222-5 18.283 R$ 2.247,60