Dados do Empenho

Número do Empenho: 2024072201981
Data do Empenho 15/07/2024
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 20240715009
Data do Processo 15/07/2024 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - Prefeitura Municipal
Unidade Orçamentária 0029 - SECRETARIA MUN. DE URBANISMO, LIMPEZA, ILUMINAÇÃO PUBLICA E MOB URBANA - SEURB
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE URBANISMO, LIMPEZA, ILUM. PUBLICA E MOB. URBANA-SEURB
Fonte de Recurso: 1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: 08.917.588/0001-54 - CIGIP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DEVERÁ SER EFETUADO POR PARTE DO REFERIDO MUNICIPIO NO SEU VENCIMENTO, EVITANDO ASSIM, A INADIMPLENCIA E CONSEQUENTE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR PARTE DA EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS.
Valor Empenhado: R$ 810.166,53
Valor Liquidado: R$ 810.166,53
Valor Pago: R$ 800.461,91

Liquidações

Número Data Valor
2024073118657 15/07/2024 R$ 810.166,53

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2024073118657 2024074330883 15/07/2024 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADM DIRETA - FOLHA R$ 9.704,62

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2024073118657 2024074330883 15/07/2024 00000 - OUTROS 0000 00001 000,000 R$ 800.461,91