Dados do Empenho

Número do Empenho: 2024082201928
Data do Empenho 13/08/2024
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 20240813010
Data do Processo 13/08/2024 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - Prefeitura Municipal
Unidade Orçamentária 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEARH
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DO MES DE AGOSTO DE 2024,O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE EM TITULARIDADE DE AUGUSTO DOUGLAS AMANCIO, PORÉM A PREFEITURA SOLICITOU A TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DO MESMO ATRAVES DO OFICIO SEARH Nº 104/23.
Valor Empenhado: R$ 523,84
Valor Liquidado: R$ 523,84
Valor Pago: R$ 523,84

Liquidações

Número Data Valor
2024083118537 13/08/2024 R$ 523,84

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2024083118537 2024084331051 27/08/2024 00001 - BANCO DO BRASIL 2121-0 14.060-0 82.701 R$ 523,84